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【中金固收·信用】中国信用债评级调整周报

发布日期:2021-08-01 11:12   来源:未知   阅读:

  本周共单独公告16项评级调整,其中负面评级行动2项,关注行动14项,其中涉及2项中金评级调整。

  本周共单独公告16项评级调整,其中负面评级行动有2项,涉及1项中金评级调整,钟山开发已出现债务逾期、自身偿债压力较大且对外担保规模较大,被担保人已有出现债务逾期情况,本次将公司中金评级由5下调至最低档5-。山东三星美元债置换进展不达预期,面临一定成本控制压力,债务仍处于较高水平,对外质押重要子公司股权,资产变现能力弱化,中金评级已为5-最低档,本次维持不变。具体分析如下:

  ► 山东三星集团有限公司:山东民企,主营玉米深加工、轻量化合金、机械设备等业务。本次中诚信国际维持公司主体信用等级AA,将公司撤出信用评级观察名单,评级展望调整为负面,主要由于:

  (1)美元债置换进展不达预期。截至本报告出具日,公司美元债券协议置换尚未完成相关法律程序,进展不达预期;

  (2)食用油安全问题引起关注,玉米油行业市场规模较小。近年来,人们对食用油安全问题的关注度越来越高,对食用油生产企业质量安全管理提出了更高要求。此外,目前我国玉米油消费量不足100万吨,市场规模较小;

  (3)跟踪期内,原材料成本价格大幅上扬,公司面临一定成本控制压力。公司业务原材料以玉米胚芽为主,2020年以来,受原材料价格大幅上扬影响,公司毛利率有所下降,面临一定成本控制压力;

  (4)母公司面临一定偿债压力。跟踪期内公司债务仍处于较高水平,同时,公司本部债务较多且经营实力偏弱,此外,“18三星MTN001”和“19三星MTN001”均于一年内到期,公司面临一定偿债压力;

  (5)对外质押重要子公司股权,资产变现能力弱化。截至2021年3月末,公司受限资产28.43亿元,此外,公司对外质押所持有的重要子公司邹平三星油脂工业有限公司和山东裕航特种合金装备有限公司全部股权。公司受限资产及被质押子公司股权规模较大,公司资产变现能力有所减弱。我们认同评级公司观点。目前公司有3支债券存续,余额合计14.19亿元,其中余额6亿元的18三星MTN001将于2021年9月12日兑付,提醒投资者关注。公司中金评级已为5-最低档,本次不再调整。

  ► 贵州钟山开发投资有限责任公司:贵州省六盘水市钟山区下属城投平台,2020年钟山区一般预算收入13亿元,同比下降20%。本次中证鹏元将公司评级展望由稳定下调至负面,主体评级维持AA,主要在于:

  1)公司存在债务逾期和欠息情况。截至2021年6月22日,公司本部因借款逾期,在多家金融机构贷款被分类为关注,其中2笔金额合计2.18亿元尚未结清或展期,并存在多笔欠息;

  2)公司存在较大的或有负债风险。截至2020年末,公司对外担保金额合计120.63亿元,为净资产的95.34%,公司多次因担保部分债务逾期被冻结银行账户或列入被执行人,考虑到对外担保规模较大且均未采取反担保措施,公司存在较大的或有负债风险;

  3)区域信用环境恶化,公司融资难度加大。受多次非标融资违约事项影响,钟山区信用环境明显恶化,对公司后续融资产生较大影响;

  4)公司资产流动性较弱。公司资产以应收款项和土地资产为主,2020年末公司此类资产占总资产的85.81%,应收款项回收时间不确定,对营运资金占用较为明显,土地资产变现能力较差,整体资产流动性较弱;

  5)公司在建项目较多,面临较大的资金压力。截至2020年末,公司主要在建项目尚需投入资金124.92亿元,面临较大的资金压力;

  6)公司总债务规模较大,偿债压力较大。2020年末公司总债务增长至62.47亿元,资产负债率为50.07%,偿债压力较大。考虑到公司已出现债务逾期、自身偿债压力较大且对外担保规模较大,被担保人已有出现债务逾期情况,本次将公司中金评级由5下调至最低档5-。

  本周共有关注行动14项,涉及1项中金评级调整,武汉生态副总经理涉嫌严重违纪和职务违法,但考虑到碧水集团和环投集团两大子集团并入,公司业务范围扩张,规模实力增强,财务杠杆水平有所回落,中金评级本次由5+上调一小档至4-。其余发行人中金评级维持不变,其中山东钢铁涉及战略重组事宜,台州路桥就台州新城债权收益权产品相关事项进行说明,江西水投新增借款较多,徐州新盛与维维集团签署股份转让协议,安控科技子公司东望智能被申请破产清算、东望智能拟提交破异议申请,首创集团子公司与首创城发订立吸收合并协议,东方股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东东方集团持有的辉澜公司股权,海航资本子公司渤海租赁半年报业绩预亏,隆昌发展股东由隆昌市财政局变更为隆昌华泰,金科地产涉及股权事宜,遵义投资高管变更。具体分析如下:

  ► 山东钢铁集团有限公司:山东省属钢铁企业,主营钢铁冶炼及加工。2021年7月15日,公司下属上市公司山东钢铁股份有限公司发布《山东钢铁股份有限公司关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》称,山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。目前上述战略重组事项正在筹划进行中,仍存在一定不确定性。中诚信国际认为,上述战略重组事项暂不会对公司正常生产经营活动构成重大影响,同时考虑到中国宝武在国家钢铁行业发展中的重要地位和极强的资源协调能力,上述战略重组事项完成后,公司获得股东外部支持能力有望进一步加强,战略定位亦有望提升。中诚信国际对上述战略重组事项的后续进展以及其对公司未来经营和整体信用状况的影响保持持续关注。中金评级维持4不变。

  ► 武汉生态环境投资发展集团有限公司:控股股东和实际控制人仍为武汉市国资委,作为市级基建设施建设主体,仍主要承担了临空经济区内绝大部分的建设任务。武汉市2020年一般预算收入为1230亿元、支出2407亿元。2021年7月13日,生态集团发布公告称,公司党委委员、副总经理何勇涉嫌严重违纪和职务违法,目前正接受武汉市纪委监委纪律审查和监察调查。何勇原分管公司工作已由公司其他管理人员履行,公司各项业务正常开展,上述事项未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。新世纪评级计划持续关注上述事项的后续进展,及其对生态集团业务经营和财务状况的影响,并及时披露相关信息。新世纪对此表示关注。我们注意到,公司以武汉市临空经济区建设开发为目标,以原武汉市市政工程总公司为班底组建的国有独资公司,后根据武汉市国资改革要求(中共武汉市委办公厅、武汉市政府办公厅2020年9月下发《关于印发部分市属出资企业整合重组工作实施方案的通知》,杀一肖公式连准180期,整合重组本公司、武汉碧水集团有限公司(“碧水集团”)和武汉环境投资开发集团有限公司(“环投集团”)3家企业,并更为现名,将碧水集团和环投集团整体纳入,公司业务定位亦有所变化,初步形成生态综合开发、水环境治理、城市矿产综合利用、工程施工、市政及基础设施建设等业务板块,旨在支撑武汉市生态环境综合发展能力全面升级,补充和完善城市功能。现阶段公司业务仍以原航发集团业务为主,本部主要承担市政府下达的临空经济区内基础设施项目建设及相关的资金运作,同时通过下属公司承接工程施工项目;新增碧水集团和环投集团负责水治理基础设施建设及生态环境治理等业务,其中碧水集团作为武汉市级水环境基础设施的建设运维主体,承担着市内水环境保护利用和水环境整治的职能,主要投资项目包括水环境治理、江岸景观及配套设施建设等,中金评级4-;环投集团作为武汉市级生态环境治理主体,承担着市内环境治理工程建设的职能,目前主要投资项目包括垃圾处理、循环经济项目等。随着自身业务扩张及碧水集团和环投集团两大子集团的并入,该公司资产负债规模快速扩张,但财务杠杆水平有所回落。中金评级本次由5+上调一小档至4-。

  ► 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司:台州市路桥区基建主体,另从事市场经营、自来水、综合服务等其他业务,路桥区2020年实现一般预算收入38.4亿元(同比下降18.4%)、一般预算支出40.4亿元。2021年7月7日,公司发布公告称,近期关注到网络文章关联到台州新城债权收益权产品,就相关事项说明如下:全资子公司台州市路桥区新城开发投资有限公司经营一切正常,新城公司与杭州初融金融服务有限公司签订的《债权收益权转让及回购协议》已按照法定程序中止履行合同,不存在违约事项。2019年10月,新城公司在天津金融资产交易所挂牌转让台州新城债权收益权,属于天津所场内交易产品,符合天津所交易规则。新城公司与摘牌人(受让方)即初融公司签署《债权收益权转让及回购协议》。截至2021年7月6日,存续台州新城债权收益权0.82亿元,到期时间为2021年8月和9月。公司对台州新城债权收益权存续金额的回购承担保证责任。2021年3月19日,台州市公安局路桥分局以初融公司涉嫌非法吸收公众存款罪对其立案侦查。同时,《债权收益权转让及回购协议补充协议(二)》指定的台州新城债权收益权的本金和收益的收款账户(镇江金融资产交易中心有限公司收款账户)已被警方冻结。基于上述情况,新城公司按法定程序中止履行合同。大公认为,上述事项未对路桥公投经营活动和信用水平产生重大不利影响。大公计划持续关注公司的经营和信用状况,及时进行信息披露。公司所在区域财力下滑幅度较大,本次维持其中金评级5不变。

  ► 江西省水利投资集团有限公司:江西省唯一的省级水利基础设施建设主体,江西省2020年实现一般预算收入2507.5亿元、一般预算支出6666.1亿元。公司于2021年7月7日发布《江西省水利投资集团有限公司新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》称,截至2020年末公司经审计的净资产为222.58亿元,截至2021年6月末未经审计的借款余额为362.78亿元,2021年1-6月累计新增借款余额46.51亿元,累计新增借款占2020年末净资产的比例为20.9%。截至2021年6月末,公司未经审计的新增借款分类为银行贷款余额28.86亿元,公司债券、企业债券、金融债券及非金融企业债务融资工具18亿元,委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款及其他借款-0.35亿元。公告称,上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,新增借款主要用于补充日常流动资金。大公认为,上述事项目前未对江西水投的经营活动和信用水平产生重要影响,对此表示关注。中金评级维持4+不变。

  ► 徐州市新盛投资控股集团有限公司:徐州市级基建平台,2020年徐州市实现一般预算收入481.8亿元、一般预算支出958.1亿元。2021年7月13日,公司发布了《徐州市新盛投资控股集团有限公司关于重大投资行为的公告》,为进一步取得维维食品饮料股份有限公司实际控制权,公司与维维集团股份有限公司签署股份转让协议,拟以协议转让的方式收购维维集团所持有的维维股份股票2.16亿股(占维维股份总股本的12.9%),收购对价为9.19亿元,折合每股4.26元。本次协议转让实施完成后,公司将持有维维股份29.9%股权,成为维维股份的控股股东。维维股份设立9名董事会席位,公司享有对维维股份董事会5名非独立董事的提名权,2名独立董事的提名权,并由公司提名董事担任董事长;同时,公司享有2名监事的提名权,有权委派维维股份总经理及财务负责人。2021年4月26日,维维股份发布了《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》,由于维维股份违反了《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联资金拆借事项及时履行信息披露,维维股份股票自2021年4月27日起实施其他风险警示。截至2020年底,维维股份总资产67.19亿元、净资产30.18亿元,2020年营业收入47.99亿元、利润总额5.4亿元,分别相当于公司2020年底总资产、净资产、2020年营业收入和利润总额的7.16%、10.26%、67.60%、68.10%。截至本公告出具日,本次投资事项已获公司董事会审议通过、徐州市国有资产监督管理委员会批复。公司所收购的维维股份股权交接前,需获得江苏省国有资产监督管理委员会对本次股权收购的批复。针对公司本次投资事项,联合资信已与公司取得联系并了解相关情况,认为本次事项对公司信用水平无重大影响并将持续关注后续进展。公司区域重要性较强,中金评级维持4不变。

  ► 四川安控科技股份有限公司:创业板上市公司,主营油气服务、智慧产业和自动化业务。目前自然人俞凌持有公司13.47%股份,为公司的控股股东和实际控制人,所持股份的质押比例达87.6%。中证鹏元关注到,根据公司于2021年7月6日发布的公告,公司子公司宁波市东望智能系统工程有限公司于近日收到宁波市鄞州区人民法院出具的《通知书》,宁波港豪进出口有限公司以被申请人东望智能不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,于2021年6月25日向鄞州法院提交了《破产申请书》,申请对被申请人东望智能进行破产清算。东望智能拟在法定期限内向鄞州法院提交破产清算异议申请,东望智能被申请破产清算是否被法院受理,东望智能是否进入破产清算程序尚存在不确定性。公司已于2020年5月29日失去对东望智能的控制,截止目前,东望智能仍处于失控状态。中证鹏元预计若鄞州法院受理了上述破产清算申请,东望智能将进入破产清算程序,进入破产程序后,公司对东望智能的控制权不产生变化,东望智能依旧不纳入公司合并报表范围。中证鹏元上述事项预计对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。我们注意到,公司2019年被出具无法表示意见的审计报告,2020年被出具保留意见的审计报告,此前已发生债务逾期、涉诉及银行账户被冻结事件,目前控股股东所持公司的全部股权已被冻结和轮候冻结。根据公司公告,2021年5月31日债权人已向法院提出对公司进行重整的申请,目前公司尚未收到法院对公司重整申请受理的裁定书,不过公司拟向法院申请预重整。目前公司仅有16安控债1支公募公司债存续,余额523万元,由深圳市高新投集团有限公司提供担保,计划于2021年10月24日到期兑付,提醒投资者关注。公司中金评级已为5-最低档,本次不再调整。

  ► 北京首都创业集团有限公司:北京市国资委全资持股企业,主营水务环保、基础设施、房地产和金融服务等业务。中诚信国际关注到,2021年7月9日,公司子公司首创置业发布公告,首创置业与北京首创城市发展集团有限公司订立吸收合并协议,据此,首创置业与合并方计划根据吸收合并协议的条款及条件(包括前提条件、生效条件及实施条件)实施吸收合并,要约人需以现金支付注销H股股东持有的H股及非H股外资股股东持有的非H股外资股的注销总金额约为42.87亿港元及8.36亿元人民币。首创城发集团为首创集团100%持股的国有全资企业,本次吸收合并完成后,首创城发集团作为合并后存续方按计划将承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务,而首创置业最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后,首创置业将向香港联合交易所有限公司申请自愿撤回H股上市地位。中诚信国际了解到,公司目前正在开展相关流程审批工作,且此次吸收合并事项的条款及条件能否达成尚有一定不确定性。中诚信国际计划持续关注本次首创置业私有化及撤销上市进展情况,并及时评估相关事项对公司经营及整体信用状况可能产生的影响。公司盈利规模较好,不过盈利变现效率波动较大且投资支出高企,债务负担较重,我们认为短期周转压力尚可,中金评级维持4+不变。

  ► 东方集团股份有限公司:上市公司,主营农产品加工销售业务。目前控股股东东方集团有限公司直接持有公司13.27%股份,并通过全资子公司西藏东方润澜投资有限公司间接持有公司16.39%股份,实际控制人为自然人张宏伟。东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公司直接持有的公司股份的质押比例分别为76.1%和79.8%。中证鹏元关注到,根据公司于2021年7月13日发布的公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜投资有限公司92%股权,其中,以现金支付的比例不超过交易总对价的15%,其余部分以股份支付,支付现金及发行股份的具体比例将由交易双方协商确定。本次股份支付的发行价格为2.99元/股,但截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未确定。辉澜投资的主要资产为通过其全资子公司He Fu International Limited 持有的联合能源集团有限公司30.55%股权,联合能源集团主要从事石油天然气的勘探开发与生产,油气资产主要位于巴基斯坦、伊拉克和埃及等国家。截至2020年末,辉澜投资总资产225.86亿元,所有者权益为81.26亿元,当年营业收入为58.7亿元;联合能源集团总资产249.41亿港元,所有者权益为129.16亿港元,当年营业收入为62.04亿港元。本次交易完成后,公司按计划将持有辉澜投资92%股权,并将其纳入公司合并范围,同时通过辉澜投资间接持有联合能源集团30.55%股权,公司新增石油及天然气业务,公司控股股东仍为东方有限,实际控制人仍为张宏伟,本次交易不会导致公司的控制权发生变化。该事件能否按计划实施存在不确定性,中证鹏元预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。公司主营贸易业务,毛利率很低,主业盈利能力薄弱,净利润主要依赖持有的民生银行2.92%股份和锦州港15.39%股份产生的投资收益。公司债务以短债为主,含票据净短债规模一直在90亿元以上。而截至2020年末,公司获得银行授信额度285亿元,其中80亿元未使用,已经无法覆盖净短债,且公司持有的民生银行和锦州港股份的质押比例分别为99.3%和92.5%,反映出公司的资金链已较为紧张。中金评级维持5不变。

  ► 海航资本集团有限公司:海航系企业,主要通过下属子公司渤海租赁从事租赁业务。中证鹏元关注到,根据子公司渤海租赁于2021年7月15日披露的《渤海租赁有限公司2021年半年度业绩预告》,2021年1月1日-2021年6月30日,渤海租赁归属于上市公司股东的净利润亏损6.6亿元-12亿元,亏损金额较上年同期有大幅下降,主要原因为受全球疫情及旅行限制措施的持续影响,全球航空运输需求仍处于较低水平,部分航空公司客户现金流持续承压,渤海租赁仍面临租金延付、租金违约及承租人破产的风险,导致本报告期内飞机租赁收入及飞机销售收入较上年同期均有一定程度下降,并因部分境外航空公司破产及飞机资产估值下降导致固定资产仍有一定金额的减值。同时,报告期内,国际海运市场的高景气度仍在延续,渤海租赁集装箱出租率、新交付集装箱租金水平、二手集装箱处置价格等较上年同期增长明显,集装箱租赁业务净利润较上年同期增长约110%至120%。另外,上年同期受疫情及部分客户破产重整等因素影响,渤海租赁部分境内租赁业务客户的信用评级水平下降,导致计提资产减值准备金额较高,本报告期境内租赁业务资产减值金额较上年同期有较大的幅度下降。此外,2021年3月13日,海南省高级人民法院依法裁定对公司破产重整,并指定海航集团有限公司管理人担任公司管理人,具体开展各项重整工作。公司能否重整成功存在不确定性,且存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。中证鹏元计划持续关注公司经营情况、财务状况以及破产重整进展等事项。公司中金评级已为5-最低档,本次不再调整。

  ► 隆昌发展建设集团有限责任公司:内江市下辖县级市隆昌市重要的基础设施投融资和国有资产经营主体,由隆昌市财政局全资持股。2020年隆昌市的一般公共预算收入为9.3亿元,一般公共预算支出为37.9亿元。中诚信国际关注到,2021年7月12日,公司发布公告称:根据隆昌市财政局2021年6月18日出具的《隆昌市财政局关于四川省隆昌市华泰经济开发有限公司归并子公司的决定》,隆昌市财政局将公司划归四川省隆昌市华泰经济开发有限公司作为子公司管理。2021年6月23日,公司已在隆昌市市场监督管理局完成控股股东变更相应的工商变更登记手续,变更完成后,公司股东由隆昌市财政局变更为隆昌华泰。此外,公告还称:“公司本次控股股东变更属于公司正常的经营变动,不会对公司日常经营管理、生产经营造成实质性影响,不会导致公司主要业务结构发生变化,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。本次股权结构及控股股东变动对公司股东决议的有效性无不良影响。” 中诚信国际关注到,本次控股股东变更后,公司股权层级下移,职能定位及外部支持的变化情况尚未明确,上述事项对公司未来整体信用水平的影响存在一定不确定性。中诚信国际计划持续关注上述控股股东变更事项对公司职能定位、外部支持及治理管控等方面的影响,并根据实际情况审慎评估公司的整体信用水平。公司所在区域财力很弱,中金评级维持5-不变。

  ► 启迪环境科技发展股份有限公司:清控系上市公司,由启迪科技服务集团、桑德集团分别持股16.56%和12.37%。中诚信国际关注2021年半年度业绩预告及收到深交所关注函。2021年7月15日,启迪环境发布的半年度业绩预告,根据公告2021年1-6月,公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损33-40亿元,比上年同期下降1927.46%-2315.10%,亏损原因为受公司对报告期内停建项目、拟退出项目计提资产减值和对资产运营效率较低、不能持续运营和公司整体战略涵盖不到的项目进行退出、转让处置,预计上述资产减值及损失金额约30-35亿元。同日,深交所发布《关注函》,其就公司减值项目情况、减值计提合理性、转让处置项目情况以及后续是否存在应披露未披露等事项进行关注。中诚信国际认为,公司2021年半年度经营业绩预计亏损情况严重,且还同时面临应收账款占用较大流动资金、短期偿债及流动性压力大、部分已到期债务亟待解决和无实际控制人等不利因素,其整体信用状况仍面临较大挑战。中诚信国际计划跟进公司正式披露的2021年半年度报告,并持续关注其经营业绩变化、已到期债务解决进展、转让处置项目及经营活动所产生的资金回流、可获得外部支持的变化以及就深圳证券交易所关注问题的回复等情况,如上述事项进展或结果不及预期,或出现可能进一步影响其经营和整体信用状况的情况,将适时采取评级行动。

  ► 金科地产集团股份有限公司:民营上市公司。本次联合资信关注公司如下事项:关注股东权益变动。公司于2021年7月9日发布公告称,公司董事会秘书张强先生收到公司股东陶虹遐女士发来解除一致行动协议的函。根据该函,公司股东陶虹遐女士将与公司实际控制人黄红云先生解除一致行动关系。若双方就陶虹遐女士直接持有的股份(即占公司总股本2.49%的股份)解除一致行动关系,黄红云先生实际可支配公司表决权的股份比例为27.5%。此外,按黄红云先生与陶虹遐女士离婚后的财产分割安排,重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司已将其持有金科股份的3.72亿股(占公司总股本的6.96%)无限售条件流通股转让给其以存续分立方式设立的重庆虹淘文化传媒有限公司。若虹淘公司与黄红云先生解除一致行动关系,黄红云先生实际可支配公司表决权的股份比例为20.54%。若虹淘公司与黄红云先生解除一致行动关系,仍须满足根据监管相关规定要求,在发布解除公告之日起的十二个月内继续遵守一致行动等义务和承诺。公告还称,2021年7月8日,公司收到主要股东的书面文件,为保障和巩固黄红云先生对金科股份的实际控制地位,确保金科股份安全稳定发展,当黄红云先生对金科股份实际可支配表决权的股份比例小于等于20.5425%的情况下,该主要股东将其持有公司6%股份比例的表决权委托给黄红云先生行使,有效期为五年。中金评级暂维持4-,不过需关注公司后续股权结构的稳定性和行业风险提升下公司后续的再融资风险。

  ► 首创置业股份有限公司:国有上市公司。本次中诚信国际关注公司吸收合并事项。根据首创置业7月12日发布的公告,公司与北京首创城市发展集团有限公司签订吸收合并协议,据此,公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件(包括前提条件、生效条件及实施条件)实施吸收合并。本次吸收合并完成后,合并方作为合并后存续方按计划将继承和承接公司的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务,而公司最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后,公司计划向香港联合交易所有限公司申请自愿撤回H股上市地位。截至2021年7月12日,公司的董事会以及合并方的执行董事、唯一股东均已审议批准本次吸收合并。若本次吸收合并最终完成,合并方作为合并后存续方按计划将成为北京首都创业集团有限公司 100%持股的国有全资企业。本次撤回H股上市地位及吸收合并仍处于初期阶段,后续需通过相关监管机构审批及股东大会审议,公司撤回H股上市地位及吸收合并事项存在不确定性,后续中诚信还将持续关注上述事项后续进展。

  ► 遵义市投资(集团)有限责任公司:遵义市的城投平台。2020年遵义市一般公共预算收入为259亿元,一般公共预算支出为755亿元。本次联合资信关注公司如下事项:关注总经理变动。2021年7月15日,公司发布公告称,遵义市人民政府于2021年6月4日下发的《市人民政府关于谢远驰等同志职务调整的通知》。根据公司经营需要及任免通知,由谢远驰先生接替杨炯先生出任公司总经理。谢远驰先生,1977年生;曾任贵州省赤水市天台镇科技副镇长,贵州市赤水市委督查室主任,贵州省赤水市委办公室副主任,贵州省赤水市大同镇党委委员、副书记、提名镇长,贵州省赤水市大同镇党委委员、副书记、镇长,贵州省赤水市金华街道党工委委员、书记,贵州省赤水市旅游局党组书记、局长,贵州省赤水市住房和城乡建设局党组书记,贵州省赤水市住房和城乡建设局党组书记、局长,贵州省赤水市人民政府党组成员、市住建局党组书记、局长,贵州省赤水市人民政府党组成员、副市长,中共赤水市委常委、赤水市人民政府党组副书记、常务副市长、行政学校校长,遵义道桥建设(集团)有限公司党委书记、董事长;现任公司总经理。公司对外担保规模较大,担保对象以下属区县主体为主,部分主体偿债压力较大且已经出现信托计划逾期、债务展期及被执行情况,公司存在较大的或有负债风险。中金评级维持5。